| 优惠及附报事项有关信息 | |||||||||||
| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 季度平均值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | ||||
| 从业人数 | |||||||||||
| 资产总额(万元) | |||||||||||
| 国家限制或禁止行业 | □是 □否 | 小型微利企业 | □是 □否 | ||||||||
| 附报事项名称 | 金额或选项 | ||||||||||
| 事项1 | ☐职工薪酬 | 已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) | |||||||||
| 实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元) | |||||||||||
| 事项2 | ☐出口方式(复选:发生了自营出口业务\发生了委托出口业务\承担了代理出口业务) | ||||||||||
| 预缴税款计算 | 本年累计金额 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | ||||||||||
| 1.1 | 其中:自营出口收入 | ||||||||||
| 1.2 | 委托出口收入 | ||||||||||
| 1.3 | 出口代理费收入 | ||||||||||
| 2 | 减:营业成本 | ||||||||||
| 3 | 减:税金及附加 | ||||||||||
| 4 | 减:销售费用 | ||||||||||
| 5 | 减:管理费用 | ||||||||||
| 6 | 减:研发费用 | ||||||||||
| 7 | 减:财务费用 | ||||||||||
| 8 | 加:其他收益 | ||||||||||
| 9 | 加:投资收益(9.1+9.2+…)(损失以“-”号填列) | ||||||||||
| 9.1 | (填写投资收益事项名称) | ||||||||||
| 9.2 | (填写投资收益事项名称) | ||||||||||
| 10 | 加:净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||||||||
| 11 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||||||||
| 12 | 加:信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||||||||||
| 13 | 加:资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||||||||
| 14 | 加:资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||||||||
| 15 | 营业利润(亏损以“-”号填列) | ||||||||||
| 16 | 加:营业外收入 | ||||||||||
| 17 | 减:营业外支出 | ||||||||||
| 18 | 利润总额(15+16-17) | ||||||||||
| 19 | 加:特定业务计算的应纳税所得额 | ||||||||||
| 19.1 | 其中:销售未完工产品的收入 | ||||||||||
| 20 | 减:不征税收入 | ||||||||||
| 21 | 减:资产加速折旧、摊销(扣除)调减额(填写A201020) | ||||||||||
| 22 | 减:免税收入、减计收入、加计扣除(22.1+22.2+…) | ||||||||||
| 22.1 | (填写优惠事项名称) | ||||||||||
| 22.2 | (填写优惠事项名称) | ||||||||||
| 23 | 减:所得减免(23.1+23.2+……) | ||||||||||
| 23.1 | (填写优惠事项名称) | ||||||||||
| 23.2 | (填写优惠事项名称) | ||||||||||
| 24 | 减:弥补以前年度亏损 | ||||||||||
| 25 | 实际利润额(18+19-20-21-22-23-24)\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 | ||||||||||
| 26 | 税率(25%) | ||||||||||
| 27 | 应纳所得税额(25×26) | ||||||||||
| 28 | 减:减免所得税额(28.1+28.2+……) | ||||||||||
| 28.1 | (填写优惠事项及代码) | ||||||||||
| 28.2 | (填写优惠事项及代码) | ||||||||||
| 29 | 减:抵免所得税额 | ||||||||||
| 29.1 | 其中:本年允许抵免专用设备投资额(填写专用设备投资类型) | ||||||||||
| 29.2 | 本年允许抵免专用设备投资额(填写专用设备投资类型) | ||||||||||
| 30 | 减:本年累计已预缴所得税额 | ||||||||||
| 31 | 减:特定业务预缴(征)所得税额 | ||||||||||
| 32 | 本期应补(退)所得税额(27-28-29-30-31) \ 税务机关确定的本期应纳所得税额 | ||||||||||
| 汇总纳税企业总分机构税款计算 | |||||||||||
| 33 | 总机构 | 总机构本期分摊应补(退)所得税额(34+35+36) | |||||||||
| 34 | 其中:总机构分摊应补(退)所得税额(填写A202000表) | ||||||||||
| 35 | 财政集中分配应补(退)所得税额(填写A202000表) | ||||||||||
| 36 | 总机构主体生产经营部门分摊应补(退)所得税额(填写A202000表) | ||||||||||
| 37 | 分支机构 | 分支机构本期分摊比例 | |||||||||
| 38 | 分支机构本期分摊应补(退)所得税额 | ||||||||||
| 实际缴纳企业所得税计算 | |||||||||||
| 39 | 减:民族自治地区企业所得税地方分享部分:□ 免征 □ 减征:减征幅度 %) | 本年累计应减免金额[(12-13-15)×40%×减征幅度] | |||||||||
| 40 | 实际应补(退)所得税额 | ||||||||||